Faktúra DF183/13
Dátum vyhotovenia: 1.11.2013
Faktúra doručená: 8.11.2013
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Služby mobilnej siete 10/2013, 10.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,14 EUR
ceny sú vrátane DPH