Faktúra DF115/14
Dátum vyhotovenia: 11.8.2014
Faktúra doručená: 11.8.2014
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Služby pevnej siete 07/14, 125.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,50 EUR
ceny sú vrátane DPH