Faktúra DF084/25
Dátum vyhotovenia: 1.5.2025
Faktúra doručená: 6.5.2025
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Pevné linky za 04/2025, 93.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,15 EUR
ceny sú vrátane DPH