Faktúra DF066/26
Dátum vyhotovenia:
30.3.2026
Faktúra doručená:
31.3.2026
Číslo objednávky:
HNK/2026/033
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup hygienických potrieb a kancelárskeho materiálu, 329.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
329,20 EUR
ceny sú vrátane DPH