Faktúra DF195/25
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            1.9.2025
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            5.9.2025
                        
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
                Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
                    
                        Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
                F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
                            Služby mobilnej siete za 08/2025, 3.91 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    3,91 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
                         
             
             
             
             
             
             
            